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金融機構內部審計與風險防范 Internal Audit and Risk Control for Financial Institutions

金融機構內部審計與風險防范

  • 課程天數:

    2天

  • 課程價格:

    僅支持內訓定制

  • 培訓對象:

    財務總監、內審總監及其他相關的高級管理人員
    負責風險管理、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
    財務與其他職能部門的經理和管理人員

課程特色:
金牌師資 可定制內訓 課后答疑

課程介紹INTRODUCTION

金融機構內部審計面臨的風險壓力是什么?

金融機構面臨的風險管理問題具體如何去一一攻破?

金融機構突發事件又如何雷厲風行解決?

金融機構風險又如何做到防微杜漸?

又如何保障金融機構的運行有條不紊?

風云涌動,金融機構業務模式不斷創新,伴隨的就是風險事件的接踵而至。“影子銀行”、P2P欺詐等丑聞頻出,也促使銀監會對金融業“重拳出擊”,而作為風險管理最后一道防線的內部審計人員不僅要做好咨詢角色,更是要承擔起風險業務的內部監管者及風險防范者,甚是要與“狼”共舞,知彼知己,方能腳踏實地,與時俱進!

安越咨詢《金融機構內部審計與風險防范》課程從分析金融機構內部審計的涵義入手、以現代風險管理為導向,將風險管理思維貫穿整個課程,以風險價值模型為核心,通過真實案例,鮮活展現金融機構審計實戰技巧、手段,系統深入地闡釋金融市場風險管理、金融機構內部審計等問題以及如何風險防范,為金融機構平穩發展保駕護航!

課程收益KEY BENEFITS

以真實案例為基礎——以案說法,深入了解金融機構內部審計的原因

以現代風險為導向——告別傳統審計方法,風險管理思維將貫穿整個課程

以實際業務為主體——由表及里,掌握金融機構內部審計的方法和技巧

以機構自身為特點——依據實際情況,建立適合機構自身情況的內部控制系統

課程優勢Course advantage

課程優勢

課程大綱COURSE CONTENT

引言經典案例——引出金融機構內部控制常見原因

第一模塊:鞏固金融機構內部審計的基礎

第二模塊:把握金融機構內部審計的實質

第三模塊:推進金融機構內部審計的活動及信息溝通

第四模塊:詳解金融機構內部審計的流程與方法

第五模塊:獨創金融機構內部審計風險防范手段

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